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黄石市知识产权局2017年度部门决算公开

来源:市知识产权局      时间:2019-02-12

目录

第一部分:部门基本情况 

一、部门主要职责

二、部门算单位构成

第二部分: 部门2017年部门算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:部门2017年部门算情况说明

一、部门收入支出算情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

第四部分:名词解释 


黄石市知识产权局2017年度部门决算

一、部门概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家知识产权法律法规、《专利法》、《专利法实施细则》和《湖北省专利条例》;受市政府委托,主管全市专利管理工作。负责协调管理全市知识产权工作,参与制定有关专利的地方法规;组织《专利法》的宣传普及工作。

2、制定并组织实施全市专利事业计划和发展规划及其有关政策、规章;组织协调全市专利工作和专利队伍的培训工作,并进行业务指导。

3、依法调处专利纠纷、查处假冒专利行为和专利侵权行为;为人民法院对专利侵权等专利纠纷的审判提供咨询意见。

4、管理、监督和指导专利服务机构工作;按规定的权限报批专利代理机构。

5、依法规范和管理专利技术交易,促进专利技术实施转化,管理专利实施许可合同的认定、登记工作;管理专利专项发展资金;规范和管理科技、经济、贸易活动中的专利工作;指导和开展以知识产权为主要内容的资产评估工作。

6、指导全市专利文献和专利信息工作,推动专利信息的收集、传播,促进专利信息产业发展,向社会提供专利信息和专利文献检索服务。

7、会同有关部门负责专利工作的对外联络、合作交流。 

(二)机构设置及编制

1、下设单位

1)办公室:负责局机关日常工作及各类会议的组织;汇总并综合协调局机关各科室的工作和制定年度工作计划;负责文秘,干部人事、财务、党务、档案、保密、信访、安全保卫、计划生育和后勤管理等方面的工作。

2)协调管理科:制定专利事业发展规划、计划;管理地方和企事业单位的专利工作;负责知识产权法律法规及专利法的宣传普及和人才培训工作;负责专利服务机构的管理工作。

3)对外合作与发展科:研究国外知识产权发展动向,统筹协调全市涉外知识产权事宜;组织专利国际间合作交流和培训;组织制定专利实施与开发的规定和办法;管理专利技术交易活动和专利实施许可合同的登记、认定工作;组织重大专利项目的实施工作;规范和管理科技、经济、贸易活动中的专利工作;负责发明协会的指导和管理;开展以专利、知识产权为主要内容的资产评估工作;考核专利实施状况,统计、分析专利实施效益;指导城区县(市)专利文献和专利信息工作,推动专利信息的收集、传播,促进专利信息产业的发展,向社会提供专利信息和专利文献检索服务。

4)专利执法科:贯彻执行知识产权和专利工作方针、政策和法规;依法调处专利纠纷,查处假冒专利的行为;开展有效专利的管理、预防专利侵权及专利产品的防伪工作;为人民法院对专利侵权等专利纠纷案件的审判提供咨询。

2、编制情况

黄石市知识产权局核定编制数为10人,其中,行政编制0人,事业编制10人。2017年末在职人员9人,退休人员3人。

二、部门2017年决算表

(一)收入支出决算总表

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(二)收入决算表

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(三)支出决算表

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(四)财政拨款收入支出决算总表

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(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

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(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

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(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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三、2017年度部门决算情况说明

(一)部门收入支出决算情况总体说明

黄石市知识产权局2017年度决算总收入合计366.66万元,其中:财政拨款收入366.66万元,占总收入的100%。

黄石市知识产权局2017年度决算总支出384.84万元,其中:基本支出147.65万元,占总支出的38.37%;项目支出237.19万元,占总支出的61.63%。

(二)部门决算收支增减变化情况说明 

黄石市知识产权局2017年度决算总收入合计366.66万元,比2016年度决算总收入331.6万元增加了35.06万元,增幅9.56%,其中:基本支出增加35.06万元,主要是由于办公费、福利费、其他交通费等费用增加,人员增加及工资增补。

2017年度决算总支出合计384.84万元,比2016年度决算总支出404.31万元减少了19.47万元,降幅5.06%,其中:基本支出147.65万元,比上年404.31万元减少了256.66万元,降幅173.83%,项目支出237.19万元,较去年0万元增加了237.19万元。主要原因是2016年未分基本支出和项目支出,所有经费支出全部在基本支出列支,使得基本支出与项目支出变动比例较大。2017年总支出比2016年减少是由于2016年使用了2015年结余的科技成果转化与扩散经费。

(三)机关运行执行情况说明

2017年度机关运行经费16.17万元,较2016年293.75万元减少了277.58万元。2016年经费支出包含对企业及事业单位补贴经费263.56万元,同时2016年将发给职工的交通补贴4.63万元在商品服务支出经费列支。2017年机关运行经费支出主要包括办公费3.86万元、印刷费0.2万元、水费0.08万元、电费1.28万元、邮电费0.56万元、物业管理费1.87万元、差旅费0.51万元、维修(护)费0.4万元、会议费0.31万元、培训费0.31万元、公务接待费0.31万元、劳务费0.14万元、委托业务费0.36万元、工会经费1.44万元、福利费4.01万元、其他交通费0.18万元、其他商品和服务支出0.36万元。

(四)政府采购执行情况说明

2017年度我单位政府采购计划金额5.2万元,其中一般公共预算5.2万元,其他资金0万元;主要用于购买货物5.2万元,工程0万元,服务0万元。

2017年度我单位政府实际采购金额4.88万元,其中一般公共预算4.88万元,其他资金0万元;主要用于购买货物3.22万元,工程0万元,服务1.66万元。

(五)财政拨款“三公”经费支出情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算0.3万元,比上年预算0.09万元增加0.21万元。其中因公出国(境)费用0万元,同比下降了0%;2017年实际财政安排“三公”经费支出0.39万元。其中:公务接待费0.39万元,比2016年财政安排“三公”经费支出0.83万元(公务用车运行维护费0.55万元,公务接待费0.28万元)减少0.44万元,下降了53%;公务用车运行维护费0万元,同比下降了0%;未安排公务用车购置经费。“三公”经费下降的原因:一是严格执行各项禁令,大力压缩“三公”经费,公务接待费支出进一步降低;二是2017年公车改革政策,全年无车辆运行费开支,三是未编制车辆购置经费。

四、名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。